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广州酒家: 广州酒家:2024年度内部控制审计报告内容摘要

发布日期:2025-04-16 02:48    点击次数:53

(原标题:广州酒家:2024年度内部控制审计报告)

广州酒家集团股份有限公司内部控制审计报告,编号202524012430665。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,本报告旨在对广州酒家2024年12月31日的内部控制有效性进行审计。

企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性存在一定风险。

审计结果显示,广州酒家在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本报告仅供广州酒家年度报告披露之目的使用,不得用于其他目的。报告由中国注册会计师签署,华兴会计师事务所(特殊普通合伙),地址为中国福州市,日期为2025年3月26日。



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